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集團召開2021年度財務(wù)內(nèi)控審計整改督辦會

點擊數(shù):1189 時間:2022-01-30
  1月28日,集團公司召開2021年度財務(wù)內(nèi)控審計整改督辦會,會議由集團黨委副書記、工會主席陳平主持,相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)人參加會議。
  會上,審計法務(wù)部就2021年度財務(wù)內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題與整改情況進行了通報,并對存在的主要問題提出了整改要求,被審計單位對整改情況及存在的問題逐一進行了回復(fù)說明并提出整改措施。
  陳平指出,各單位要充分認(rèn)識財務(wù)內(nèi)控審計工作的重要性,防范共性問題的反復(fù)發(fā)生,審計法務(wù)部對發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅處理,及時下發(fā)整改通知,限期整改到位。
  陳平強調(diào),財務(wù)內(nèi)控工作是集團公司健康與持續(xù)運營的堡壘基石。一要提高政治站位,牢固樹立清白做事、干凈做人的工作意識,認(rèn)真扎實履職,營造風(fēng)清氣正的財務(wù)內(nèi)控工作環(huán)境;二要高度重視內(nèi)控管理,厘清工作邏輯程序,明確職責(zé)、規(guī)范做事、認(rèn)真做事;三要經(jīng)常開展自查工作,自查財務(wù)審批情況,嚴(yán)格各項審批程序,針對整改問題,要及時分析原因,舉一反三、認(rèn)真總結(jié),杜絕類似問題再次發(fā)生。
 
審計法務(wù)部 供稿
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